湘西州科学技术协会2023年部门预算公开

来源:湘西州科协 作者: 发布时间:2023-01-23 字体大小:

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策,组织动员和协调所属学术团体和广大科技工作者实施科教兴州战略,开展科技扶贫工作。

2、研究制定全州科协组织建设与事业发展规划、年度计划和政策措施,负责州级自然科学学会(协会、研究会)企业科协和院校科协的业务管理与指导,加强与所属学术团体之间的联系,促进科普工作、学会工作与全州两个文明建设紧密结合。

3、研究提出多渠道增加科普投入的措施,优化科普资源配置;归口管理科协事业费、科普经费等有关费用的预、决算和使用。

4、组织开展学术交流,活跃学术思想,加强与国内外民间科技组织的交流与合作,推进学科建设,培养学科带头人。

5、发挥科普主力军作用,大力普及科学技术知识,开展农村实用技术培训,推广先进实用技术,指导青少年开展科技活动。

6、组织开展科技人员的继续教育和技术培训,会同有关部门表彰、奖励优秀科技人才,广泛宣传优秀科技人才的先进事迹,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚,加强科技队伍的精神文明建设。

7、密切联系科技工作者,反映科技工作者的愿望和要求,依法维护科技工作者的合法权益,为科技人员服务。组织科技工作者参与全州科技政策的制定,参与政治协商与民主监督。

8、负责全州科技群众组织事业发展和县(市)科协业务指导工作,负责州科协直属机构的管理。兴办符合州科学技术协会宗旨的公益性事业。

9、负责所属学术团体科技咨询工作的管理,组织多学科的科技人员对全州重大经济、社会发展项目开展决策论证;接受委托,开展科技、经济项目评估服务。

10、承担州委、州政府和省科协交办的其他工作。

(二)机构设置

湘西州科学技术协会内设科室4个包括:科普部、学会部、组织宣传部、办公室。本部门共有编制人数13人,实有人数13人。

二、部门预算单位构成

湘西州科学技术协会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。湘西州科学技术协会为正处级全额拨款参公单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算405.75万元,其中:一般公共预算拨款收入405.75万元。收入较去年增加84.76万元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算405.75万元,其中,科学技术支出347.25万元,社会保障和就业支出27.29万元,卫生健康支出11.81万元,住房保障支出19.4万元。支出较去年增加84.76万元,主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算405.75万元,其中,科学技术支出347.25万元,占85.58%;社会保障和就业支出27.29万元,占6.72%;卫生健康支出11.81万元,占2.91%;住房保障支出19.4万元,占4.78%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数273.75万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算132万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他科学技术支出132万元,主要用于科普活动、学术交流、青少年科普等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费42.21万元,比上年预算增加7.64万元,比上年预算上升22.1%,主要是按工资比例计算的项目基数增加

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算13万元,拟召开年度工作会、州科协全委会、州老科协全委会、青年科技奖评选会、青少年科技创新大赛评审会等,人数300人,会议内容为研究部署2023年工作、审议通过《州科协七届常委会2022年工作报告》、评选青年科技奖、评选青少年科技创新大赛作品;培训费预算9.21万元,拟开展科技人员培训、基层技术培训、能力提升培训等,人数210人,培训内容为开展科技人员培训、基层技术培训、能力提升培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额11.16万元,其中,货物类采购预算11.16万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为405.75万元,其中,基本支出273.75万元,项目支出132万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

2023年部门预算公开表.xlsx


2023年部门预算公开表 (1).xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
关闭 打印